Jadwal Training 2024

TANGGAL:
17-18 Juli 2008
09:00 – 16:00

TEMPAT:
Patra Office Tower
Jakarta

BIAYA PENDAFTARAN:
Rp. 3.000.000,-
(hard & soft copy materi, Sertifikat, Lunch & Coffee Break, souvenir, Seminar Kit)

DESKRIPSI
Dokumen COSO 1992 yang merupakan versi terbaru dari Internal Control – Integrated Frame Work, telah mengubah cara pandang dalam pengendalian intern sebagai suatu proses yang dijalankan oleh Dewan Komisaris, Manajemen dan Personil lain, yang didisain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga kelompok tujuan yaitu: (1) Efektifitas dan Efisiensi Operasi, (2) Keandalan Pelaporan Keuangan, dan (3) Kepatuhan terhadap Hukum dan peraturan yang berlaku.
Untuk mencapai tujuan itu terdapat lima komponen pokok sistem pengendalian intern yang dapat diterapkan secara efektif, yang mencakup: Lingkungan Pengendalian (Control Environment), Penaksiran Risiko (Risk Assessment), Aktivitas Pengendalian (Control Activities), Informasi & Komunikasi, serta Monitoring.

PELATIHAN UNTUK ANDA:
1. Auditor Internal yang ingin memahami secara mendasar tentang COSO based audit dan aplikasinya
2. Auditor Internal yang ingin menyegarkan dan menambah pengetahuannya dalam penerapan konsep-konsep internal control

TUJUAN & MANFAAT PELATIHAN :
1. Menyegarkan pengetahuan tentang terminology dan praktek audit berbasis Coso
2. Memahami secara komprehensip mengenai pendekatan audit berbasis COSO dan manfaatnya bagi pengendalian perusahaan
3. Meningkatkan kemampuan dalam mengaplikasikan COSO – Based Auditing secara efektif
4. Meningkatkan pengetahuan yang berkaitan dengan Coso dan internal control secara umum

POKOK BAHASAN
1. Perkembangan Internal Kontrol
– Perkembangan awal
– Perkembangan lebih lanjut
– Perkembangan terkini
– Kegagalan Kontrol Lama
2. COSO Merupakan Model Kontrol yang Dikembangan Sesuai Paradigma Baru Pengendalian Internal
3. Komponen-Komponen Control:
– Control Environment (Lingkungan Pengendalian)
– Risk Assessment (Assessment Risiko)
– Control Activities (Aktivitas Pengendalian)
– Information & Communication (Informasi & Komunikasi)
– Monitoring (Pemantauan)
4. Perkembangan Paradigma Audit Internal
– Paradigma Audit Internal – Perspektif Auditor
– Paradigma Audit Internal – Perspektif Auditee
5. Problem Mendasar dalam Komunikasi Pada Audit Tradisional & Solusinya
– Distrust
– Conflicting Agenda
– Value Less Audit
6. New Ways Of Conducting Audit Process: Risk Management and Internal Auditing
– Risk-based Internal Auditing
– Review Risk Management Process
7. Diskusi & Tanya-Jawab

INSTRUKTUR :
Andy Revy Rohadian, Ak., CFE. & Team
Team Instruktur LPAI terdiri dari para praktisi audit (auditor) dengan pengalaman lebih dari 10(sepuluh) tahun baik sebagai auditor ataupun instruktur. Mereka rata-rata adalah lulusan S-2 dari dalam/luar negeri, bahkan beberapa diantaranya ada yang lulusan S-3 (Ph.D.). Sebagian juga ada yang memiliki sertifikat profesi seperti CIA (Certified of Internal Auditor), CFE (Certified Fraud Examiners), CCSA, CISA, dan sebagainya. Sebagai auditor mereka banyak terlibat dalam pengungkapan kasus-kasus kecurangan yang terjadi di negeri ini.
*This seminar is also taught by other auditing experts

Kode : LPAI

Tinggalkan komentar

Chat dengan kami
CV INFO SEMINAR
0899-8121-246