Jadwal Training 2024

Integrated Internal Control Implementation

 

Integrated Internal Control Implementation

Tanggal
15-16 Mei 2013

Jam Pelaksanaan
09.00-16.00 WIB

Tempat
Harris Hotel Tebet / Aryaduta Hotel Semanggi

Pembicara / Fasilitator
HASTONI, Ak., MM
Mengawali pendidikan di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) jurusan Akuntansi pada tahun 1987, kemudian mengambil Program D4 pada tahun 1993 lalu mendapatkan Gelar Master Management (Postgraduate degree in Master of Management) jurusan Finance Management, di salah satu perguruan tinggi ternama di Jakarta. Beliau telah memiliki pengalaman sebagai profesional audit di beberapa perusahaan nasional dan multi nasional selama lebih dari 20 tahun, pada tahun 1996 s/d 2004 beliau sebagai tim audit di beberapa perusahaan, diantaranya PT. Karang Mas Sejahtera (Hotel Ritz Carlton Bali), PT. Batavia Realty (Menara Batavia Jakarta), PT Aria West International (Joint Operation between PT Telkom of West Java with private company) dan PT Trebor Indonesia. Selain menjadi praktisi, beliau juga menjadi Ketua Jurusan dan dosen tetap di beberapa Universitas di Indonesia. Dengan expertise di bidang Accounting dan Audit, beliau merupakan trainer yang kompeten untuk dapat memberikan materi training ini.

Harga
Rp 3.350.000,-
Rp 3.100.000,- (Early Bird) untuk pembayaran H-7
Rp 3.250.000,-/orang untuk pendaftaran group 2 orang peserta
Include : Lunch, 2x Coffee Break, Modul & Certificate Of Accomplishment

Training Description :
Pelatihan ini membahas bagaimana langkah –langkah dalam membangun dan menerapkan internal control secara efektif

METODE WORKSHOP
Pelatihan menggunakan metode ceramah dalam memahami konsep, dan latihan / studi kasus dalam mendalami teknik aplikasinya.

Outline :

  1. MEMAHAMI KONSEP DAN TUJUAN INTERNAL CONTROL
    • American Institute Certified Public Accountant (AICPA)
    • Comitee of Sponsoring Treadway Organization (COSO)
    • Sarbanes Oxley Act (SOX)
  2. MENCIPTAKAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN
    • Integritas dan Nilai Etika
    • Komitmen terhadap Kompetensi
    • Partisipasi dewan komisaris atau komite audit
    • Struktur Organisasi
    • Pemberian Wewenang dan Tanggung Jawab Kebijakan
  3. RISK ASSESSMENT AND CONTROL ACTIVITIES
    • Menetapkan tujuan stratejik
    • Mengukur dan evaluasi risk
    • Control Self Aassestment
    • Control Activities untuk meminmalkan resiko
  4. ESTABLISHING INTERNAL ACCOUNTING CONTROLS
    • Internal accounting control
    • Strategi pencegahan dan deteksi fraud
  5. SARBANES-OXLEY ACT
    • Timbulnya Sarbanes oxley
    • Standar Auditing PCAOB
    • SOX 404 404 Penilaian manajemen atas PI
    • 302 Tanggung Sosial CEO dan CFO
  6. MONITORING AND REPORTING ON INTERNAL CONTROLS
    • Menciptakan dan implementasi testing system
    • Desain dan operasi pengendalian tepat waktu
    • Pengambilan tindakan koreksi.
  7. STUDI KASUS DAN DISKUSI

Wajib diikuti oleh
Auditor Internal dan eksternal serta pegawai /pejabat yang ingin memahami dan mengembangkan pengetahuannya dalam berbagai hal yang berkaitan dengan Accounting & Financial Fraud dan Penyalahgunaan asset.

 

Bagikan:

KONTAK CEPAT

Tags

Avatar photo

 

Jika ada kebutuhan Inhouse training atau kelas khusus silahkan hubungi 0851-0197-2488 / 0899-8121-246 Petrus Soeganda. Untuk mengundang Petrus Soeganda sebagai Pembicara Internet Marketing

Tinggalkan komentar

Chat dengan kami
CV INFO SEMINAR
0899-8121-246